财审联动 共推审计整改
发布时间: 2021-10-14 浏览次数: 278


为认真落实学校党委“两在两同”建新功的号召,进一步宣传学习财务、审计政策与法规,积极做好审计整改的“下半篇”文章,审计处党支部于20211013日上午10点在支部书记史为业同志带领下一行四人赴财务处开展财审联动、互学共进专项审计问题整改推进研讨工作。审计处、财务处全体科级以上干部参加研讨。

研讨会上审计处史为业处长主要对今年上半年教育厅对我校2020年度“三公”经费支出管理、学生食堂公益性政策落实及经济活动内部控制情况开展的专项审计发现的问题进行了通报,并就产生问题的成因财、审双方进行了认真的分析和讨论。另外财、审双方还就加强会议费、培训费管理进行了学习和讨论。

史为业处长强调财务监督和审计监督都是学校内部治理体系和治理能力建设的有效组成部分,两者相互作用、互为补充,其共同的目标都是为学校事业的高质量发展进行监督、服务和保障。

最后财务处章维处长、王静梅和任华副处长就涉及财务处相关问题的整改思路和整改路径谈了各自的思考和认识。

财务处和审计处一致认为,要进一步加强沟通协调,同频共振,通力合作,积极推进审计整改工作,提高审计整改质量与效率,做好审计整改的“后半篇文章”。


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